PDA

Просмотр полной версии : 1С8 Бухгалтерия автономного учреждения



Vittorio
18.10.2010, 10:48
Добрый день, хотелось бы узнать каким образом в данной программе будет начисляться амортизация ОС

brvender
20.10.2010, 16:12
Всмысли каким? у нас нелинейный метод, считала неправильно я исправлял в модуле.
Вот как то тоже спрашивал http://forum.ruboard.ru/showthread.php?t=13805&highlight=%E0%E2%F2%EE%ED%EE%EC%ED%EE%E3%EE

Vittorio
22.10.2010, 12:18
Извиняюсь, видимо неправильно сформулировал вопрос.:blush: Дело немного в другом, организация применяет линейный метод...проблема в том, что когда начинаем вводить остатки по ОС как я понимаю вместо амортизации начисляется износ на 010 счёт, а он забалансовый и в итоге не сходится баланс, может быть кто-нибудь сталкивался, как поступить в данной ситуации? Заранее спасибо)

Kasay
24.10.2010, 22:16
Для автономных учреждений начисляется износ на счете 010, а не амортизация. В отличие от обычных хозрасчетников, для которых износ начисляется раз в год - им разршено начислять износ каждый месяц. Это производится при закрытии месяца.
При вводе начальных остатков амортизацию со всего 104 счета кидаем на 83.11.
Таким образом сводится баланс.

Vittorio
25.10.2010, 12:51
Спасибо:yes: с вводом разобрались. Теперь возникает другой вопрос - у нас сумма амортизации (износа) не меняется :confused: почему-то, каждый месяц одна и та же, как это будет отражаться, на каком счёте?)

Kasay
25.10.2010, 16:36
ни на каком, есть отчет ведомость амортизации, пишутся регистры при закрытии месяца. Только при списании ос со счета 010 и 83.11 уйдет износ.

Vittorio
27.10.2010, 09:16
У нас Ведомость амортизации пустая и когда заходишь в Регламентные операции-Амортизация и износ ос, нажимаю Действия-Показать движения документа там тоже пусто... Значит при формировании Главной Книги за разные месяца сумма износа меняться не будет?)

Kasay
28.10.2010, 20:04
Проверьте ввод ОС

Vittorio
01.11.2010, 09:21
D:dance:Всёёё...спасибо всем огромное, разобрались;):good:

gaxm
24.11.2010, 13:43
Для автономных учреждений начисляется износ на счете 010, а не амортизация. В отличие от обычных хозрасчетников, для которых износ начисляется раз в год - им разршено начислять износ каждый месяц. Это производится при закрытии месяца.
При вводе начальных остатков амортизацию со всего 104 счета кидаем на 83.11.
Таким образом сводится баланс.

Здравствуйте!
МУ преобразовали в АУ с 14.10.10. Имеется разделительный баланс. Скажите пожалуйста ОС по остаточной стоимости вводить или по первоначалной, и куда девать амортизацию?
01.1 00 10000 вся сумма со счета 101 (первоначальная стоимость)
00 83.11 1000 вся сумма со счета 104 (амортизация)
010 износ 1000 ? так чтоли получается?
и куда девать суммы по счетам 40101100, 40101200, 40103000?
ответьте пожалуйста ничего нигде не могу найти. где это можно найти?

Kasay
28.11.2010, 21:29
Дорогие "автономники"! К сожалению никто на данный момент не может точно дать инструкций по переходу из БУ в АУ, так как нет на данный момент этих самых инструкций. Для всех вас ссылка http://www1.minfin.ru/ru/budget/83-fz/
Прочтите и дай вам бог помощи. Будем ждать новых приказов.
Будем ждать единого плана счетов.

Добавлено через 3 минуты 42 секунды
http://www.ieml.ru/economproblem/2009/1/t10.html

еще одни вариации на тему по переносу остатков.

Добавлено через 46 минут 26 секунд

Здравствуйте!
МУ преобразовали в АУ с 14.10.10. Имеется разделительный баланс. Скажите пожалуйста ОС по остаточной стоимости вводить или по первоначалной, и куда девать амортизацию?
01.1 00 10000 вся сумма со счета 101 (первоначальная стоимость)
00 83.11 1000 вся сумма со счета 104 (амортизация)
010 износ 1000 ? так чтоли получается?
и куда девать суммы по счетам 40101100, 40101200, 40103000?
ответьте пожалуйста ничего нигде не могу найти. где это можно найти?

и все же по первоначальной, а в Справке о наличии ценностей, в строке 970 показываем всю амортизацию (то есть 010 счет). На 83.11 (движимое и особо ценное недвижимое имущество) так же всю первоначальную стоимость,

суммы по счетам 401 01 на 401 03 и на 84.01 фин результат.

далее в след месяце 84.01 -86.02 имеем право.

Это рекомендации от 1с.

gaxm
29.11.2010, 15:07
эти все вариации я уже находила. если делать по первоначальной стоимости, то
01.1 00 10000
00 83 10000
010 1000
10 00 2000
00 86 2000
а если еще и фин результаты ставить на 84 счет то получатся в балансе суммы в два раза больше чем на самом деле.
или я Вас не понимаю.

Kasay
03.12.2010, 15:16
эти все вариации я уже находила. если делать по первоначальной стоимости, то
01.1 00 10000
00 83 10000
010 1000
10 00 2000
00 86 2000
а если еще и фин результаты ставить на 84 счет то получатся в балансе суммы в два раза больше чем на самом деле.
или я Вас не понимаю.


101 ---1000
104---1000

105 2000
401 03 ---?

01 00 1000
10 00 2000

00 83,11 1000

00 84,01 --?

010 1000

помоему все сходится


а про 86 счет при переносе остатков я и не говорила