Показано с 1271 по 1280 из 2466
-
02.10.2012, 21:40 #1271
- Регистрация
- 20.08.2009
- Сообщений
- 0
- Сказал(а) спасибо
- 42
- Поблагодарили 123 раз(а) в 39 сообщениях
по какой прибыли-то?
-
02.10.2012, 21:51 #1272
- Регистрация
- 16.12.2009
- Адрес
- Сибирь-тайга!
- Сообщений
- 0
- Сказал(а) спасибо
- 95
- Поблагодарили 19475 раз(а) в 2385 сообщениях
Ну уж три обновления мог бы и найти, тем более все недавние:
1.0.11.4 от 22.05.12
1.0.12.3 от 10.07.12
1.0.13.4 от 20.09.12
-
05.10.2012, 01:29 #1273
- Регистрация
- 25.04.2009
- Адрес
- Сталинград
- Сообщений
- 71
- Сказал(а) спасибо
- 253
- Поблагодарили 97 раз(а) в 48 сообщениях
Всем привет!
В БУХ 2.0 в документах расчётов и продажи есть реквизит "способ зачёта авансов" а в документах возврата товара такого нет. Никто не думал как распределить аванс при возврате по договору в общем?
-
05.10.2012, 22:50 #1274
- Регистрация
- 09.07.2009
- Сообщений
- 14
- Сказал(а) спасибо
- 92
- Поблагодарили 124 раз(а) в 37 сообщениях
В документе возврата есть ссылка на документ отгрузки.
Возврат сторнирует проводки, которые сделаны документом отгрузки, в том числе и зачет аванса. Чего там еще распределять?
-
06.10.2012, 00:10 #1275
- Регистрация
- 25.04.2009
- Адрес
- Сталинград
- Сообщений
- 71
- Сказал(а) спасибо
- 253
- Поблагодарили 97 раз(а) в 48 сообщениях
Так в этом и проблема. Если есть реализация и по ней сразу сделать возврат на основании, то всё красиво получается, здесь я не спорю.
Но если до реализации был аванс или оплата прошла после реализации, но до возврата, то возврат ведёт себя не так как все остальные документы и довольно некрасиво. Если сумма возврата превышает непогашенный долг по документу основания, то превышение уходит на авансы даже если по договору в общем на момент возврата у клиента долг. Если делаешь без основания, то вся сумма уходит на авансы несмотря на общий долг по договору. Незнаю, что делать очень неудобно и непонятно почему 1С именно возврат обошли реквизитом "способ зачёта авансов".
Кто подскажет как это обойти?
Может настройка какая есть или в модуле возврата чего подправить?
-
06.10.2012, 14:58 #1276
- Регистрация
- 09.07.2009
- Сообщений
- 14
- Сказал(а) спасибо
- 92
- Поблагодарили 124 раз(а) в 37 сообщениях
С точки зрения бухгалтерии - все совершенно верно, т.к. учет ведется по каждому документу в отдельности. Т.е. в этом случае получается что по реализации, по которой оформлен возврат, остался непогашенный аванс и, одновременно с этим, по тому же договору имеются другие неоплаченные реализации. Если Вы хотите зачесть этот аванс в счет погашения долга по неоплаченным реализациям, есть документ специальный: "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета". Однако, если работа с этим контрагентом не прекратилась и в дальнейшем происходят другие реализации и оплаты, то все авансы зачтутся автоматически (если, конечно, выбран автоматический способ зачета авансов) и никаких зачетов вручную не надо делать.
Как вариант, можно у документа реализации, по которому происходит возврат, поставить способ зачета "не зачитывать" и тогда возврат тоже не сформирует проводок по авансам. То есть возврат использует тот же способ зачета, какой установлен в соответствующей ему реализации.
-
07.10.2012, 13:26 #1277
- Регистрация
- 25.04.2009
- Адрес
- Сталинград
- Сообщений
- 71
- Сказал(а) спасибо
- 253
- Поблагодарили 97 раз(а) в 48 сообщениях
Но тогда получается на конец месяца погут повиснуть авансы которых при учёте по договору в целом не должно быть?
Это конечно не красиво. Бухгалтера этого не понимают и я им внятно не могу ничего сказать кроме документа "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета". Они меня убеждают, что по законодательству нет необходимости вести учёт по документам и просят сделать как было в 1.6.
Неужели нет выхода, может всётаки в модуле есть лазейка или вообще глобально обойти учёт по документам?
-
07.10.2012, 22:28 #1278
- Регистрация
- 09.07.2009
- Сообщений
- 14
- Сказал(а) спасибо
- 92
- Поблагодарили 124 раз(а) в 37 сообщениях
-
Пользователь сказал cпасибо:
alex_phantom (07.10.2012)
-
09.10.2012, 15:29 #1279
- Регистрация
- 17.01.2012
- Сообщений
- 1
- Сказал(а) спасибо
- 0
- Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
При обновлении конфигурации Управление торговли с версии 11.0.8.13 до или выше 11.0.9.5 при тестирование базы даных выдает ошибку "Ошибка SDBL: Таблица или поле Fld 10643 не содержится в в разделе FROM (pos=11)". 1С 8.2.16.363. Может кто подскажет как быть?
-
-
15.10.2012, 16:56 #1280
- Регистрация
- 16.12.2009
- Сообщений
- 26
- Сказал(а) спасибо
- 19
- Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Добрый день в бюджетном учреждении пришло предписание поменять остатки и обороты на нулевой кпс практически все поменял, встал вопрос с кассой в д-те везде указан 0 кпс, при проведении счет кредит указан с 0 кпс, забаланс тоже а касса не меняется. Откуда она его подтягивает и как исправить. Спасибо
Похожие темы
-
1С:Предприятие 7.x (общие вопросы-ответы, обсуждения)
от kws в разделе 1С - Предприятие 7.7Ответов: 1530Последнее сообщение: 30.10.2024, 10:42 -
Сайтостроение - общие вопросы
от IMPERIAL в разделе В помощь вебмастеруОтветов: 27Последнее сообщение: 25.09.2019, 09:46 -
Ubuntu - общие вопросы
от IMPERIAL в разделе LINUXОтветов: 42Последнее сообщение: 15.03.2017, 16:25 -
Canon PowerShot S2 IS Общие вопросы и проблемы
от IMPERIAL в разделе Цифровое изображениеОтветов: 5Последнее сообщение: 17.11.2009, 10:12
Социальные закладки