Здравствуйте, очень нужен совет.
Фирма в третьем квартале допустим получила приход на 100 т.р. в т.ч. НДС 15254. И ничего не потратила т.е. получается надо подать отчет об уплате НДС 15254 и заплатить до 20 октября. НО мы точно знаем что в 4 квартале эти деньги потратим на товар с НДС. Т.е. тогда получится что по итогам 4 кв. будет к возмещению 15254. Можно ли как-то не платить 15254 в третьем квартале, до тех пор пока не кончится четвертый квартал, а если в 4 кв. мы не истратим эти деньги то заплатим НДС. А если потратим то платить ничего не будем.