Вопрос по НДС и прибыли
X

Привет дорогой друг

Наш сайт существует и развиваетется за счет рекламы. Пожалуйста, отключите блокировку рекламы AdBlock или подобное, для нашего сайта. Спасибо!
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Гость форума

    Регистрация
    25.03.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

    По умолчанию Вопрос по НДС и прибыли

    Здравствуйте, очень нужен совет.
    Фирма в третьем квартале допустим получила приход на 100 т.р. в т.ч. НДС 15254. И ничего не потратила т.е. получается надо подать отчет об уплате НДС 15254 и заплатить до 20 октября. НО мы точно знаем что в 4 квартале эти деньги потратим на товар с НДС. Т.е. тогда получится что по итогам 4 кв. будет к возмещению 15254. Можно ли как-то не платить 15254 в третьем квартале, до тех пор пока не кончится четвертый квартал, а если в 4 кв. мы не истратим эти деньги то заплатим НДС. А если потратим то платить ничего не будем.

  2. #2
    Гость форума

    Регистрация
    11.03.2010
    Сообщений
    1
    Сказал(а) спасибо
    4
    Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Нет, нельзя. Согласно ст.167 НК моментом определения налоговой базы НДС является наиболее ранняя из следующих дат:
    1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
    2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. Соответственно, вы должны платить налог в том периоде, в котором получили деньги.

  3. #3
    Гордость форума PRO

    Регистрация
    29.01.2010
    Сообщений
    1212
    Сказал(а) спасибо
    30
    Поблагодарили 261 раз(а) в 245 сообщениях

    По умолчанию

    Фирма в третьем квартале допустим получила приход на 100 т.р. в т.ч. НДС 15254.
    Т.е. Вы получили не только "свое", но ещё и "чужое" (сумму НДС, которое должно получить государство).
    4 квартале эти деньги потратим на товар с НДС
    Т.е. предлагаете государству ждать и молча смотреть как вы "прокручиваете чужое" и надеяться, что может в 4-м квартале, а может через год, вы решите расчитаться взаимозачетом ("возмещением НДС).

    Лихо. Налоговая будет счастлива обнаружив такое.

Похожие темы

  1. Вопрос по УТ 10.3.5
    от Bumblebee в разделе 1С - Предприятие 8.0, 8.1, 8.2, 8.3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 15:25
  2. Вопрос по антивирусу
    от Smill в разделе Безопасность
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 14:29
  3. Вопрос по консультанту+
    от kucto в разделе СОФТ (SOFT)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 14:19
  4. Вопрос по FAR'y
    от ra1n в разделе СОФТ (SOFT)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 16:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •