Показано с 1 по 5 из 5
Древовидный режим
-
06.04.2017, 11:15 #2
- Регистрация
- 16.10.2011
- Сообщений
- 237
- Сказал(а) спасибо
- 441
- Поблагодарили 236 раз(а) в 79 сообщениях
Re: Отчет по сверке готовой продукции между филиалом и головной организацией
Добрый день. Сложно ответить на ваш вопрос поскольку ни конфигурация ни релиза Вы не указали. С Ваших слов я понял что Главбух хочет все и сразу! Нормальное Желание для среднестатистического бух. мозг_клюя, мне вас жаль (искренне).
1 вариант, док ушел из филиала с одной суммой,а пришел в головную организацию с другой.
Просто какой то бред!!! Если вы не пошлете бухов. на.... курсы они вас задавят (100%), это их гемор анализ счета и расхождение Д и К сальдо.
Вы отправляете готовую продукцию в центр офис как она туда с другой суммой попадетИИ Если суммы расходятся то разницу нужно в ценообразовании смотреть.
2 вариант, авизо исходящее не соответствует авизо входящему.
Опять не понятноИ? У кого будет эта сверка в филиале или в центре, в общем пусть не мудрят_делайте РИБ и пусть бухи сами анализ делают по счетам!
Похожие темы
-
Субконто склады после расчета себестоимости готовой продукции
от svetlanamat в разделе Конфигурирование, программирование 1С - ПредприятиеОтветов: 0Последнее сообщение: 08.04.2016, 05:16 -
Расход сырья при поступлении на склад готовой продукции
от Viktorrrrrr в разделе 1С - Предприятие 8.0, 8.1, 8.2, 8.3Ответов: 0Последнее сообщение: 24.07.2014, 10:16
Социальные закладки