Цитата Сообщение от avm3110 Посмотреть сообщение
Счета при таком алгоритме выгрузке - не выгрузились.

И Ваш алгоритм действий - не верный.:mad:

Для бухгалтерии очень важно "начальное сальдо" на начало периода - для этого нужно бухгалтерию сальдировать "на дату" и после этого делать ее центральной. Далее поднимать обмен. Тогда все будет нормально.
Спасибо большое за подсказку. Но что значит "сальдировать на дату"? Центральная база создается с нуля, но в ней должны быть данные за последний период(квартал или год), и после этого все что создается в периферийной базе должно обменом уходить в центральную. Очень прошу подсказать , как сделать это сальдирование .