Доброе утро, подскажите пож-та как лучше завести обособленное подразделение в 1С (есть УТ и БП и атообмен между ними), чтоб в УТ раскидывалось на основное и обособленное подразделение приход и реализацию, а потом при обмене в бух-ии можно было баланс сводить по основному?Н уто есть чтоб цифры с основного и обособленного попадали в одну? А то приходится баланс сводить руками. Есть вариант в структуре предприятия и там завести обособленное или есть какие то другие варианты?